索引号: 13330182002517214G/2026-1010509260 公开方式: 主动公开
发布单位: 建德市科学技术协会 成文日期: 2026-03-16
有效性: 规范性文件登记:
文件编号:
建德市科学技术协会2026年度部门预算
时间:2026-03-16 15:33 来源:建德市科学技术协会 浏览次数:

一、建德市科学技术协会概况

(一)主要职能

1、开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科普宣传周、全国科普日等大型科普宣传活动在营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面的作用;

2、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升全民科学素质;

3、开展学术交流,繁荣学术活动,活跃学术思想,推动科技进步;

4、向党和政府反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;

5、表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门推荐人才,协同有关部门开展继续教育和专业培训工作;

6、编辑、整理、出版学术论文和科普读物,兴办科普公益事业;

7、负责群众性反邪教工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动;

8、接受市委、市政府的委托,做好所属团体的组织、监督管理工作;

9、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,建德市科学技术协会部门预算包括:协会本级1家单位预算,内设机构2个,综合办公室和科普科。

二、科学技术协会2026年部门预算安排情况说明 (一)关于科学技术协会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出。科学技术协会2026年收支总预算306.21万元。与2025年预算相比,收支总预算减少12.38万元,下降3.89 %。主要原因是按照过紧日子的要求,压缩项目支出,减少非必要支出。

(二)关于科学技术协会22026年收入预算情况说明

科学技术协会2026年收入预算306.21万元,与2025年预算相比,收支总预算减少12.38万元,下降3.89 %。主要原因是按照过紧日子的要求,压缩项目支出,减少非必要支出。其中:一般公共预算拨款收入306.21万元,占100%。

(三)关于科学技术协会2026年支出预算情况说明

科学技术协会2026年支出预算306.21万元,与2025年预算相比,支出预算减少12.38万元,下降3.89 %。主要原因是按照过紧日子的要求,压缩项目支出,减少非必要支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出218.46万元、科学技术支出63.31万元,卫生健康支出6.53万元,住房保障支出17.90万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出213.61万元,公用经费支出29.29万元,项目支出63.31万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出306.21万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)关于科学技术协会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

科学技术协会2026年财政拨款收支总预算306.21万元。收入包括:一般公共预算306.21万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出218.46万元、科学技术支出63.31万元,卫生健康支出6.53万元,住房保障支出17.90万元。与2025年预算相比,财政拨款收支总预算减少12.38万元,下降3.89 %。主要原因是按照过紧日子的要求,压缩项目支出,减少非必要支出。

(五)关于科学技术协会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

科学技术协会2026年一般公共预算当年拨款306.21万元,比2025年执行数减少12.38万元,下降3.89 %。主要原因是按照过紧日子的要求,压缩项目支出,减少非必要支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出218.46万元、占71.34 %;科学技术支出63.31万元,占20.68%;卫生健康支出6.53万元,占2.13 %;住房保障支出17.90,万元占5.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)218.46万元,主要用于机关工作人员的工资及日常工作经费。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)63.31万元,主要用于主要用于开展形式多样的科普宣传活动、科学技术协会换届、主题科普宣传活动、补助科普教育基地建设、补助科普基础设施建设、全力实施《全民科学素质行动计划纲要》、组织科技工作者开展学术交流等工作。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.53万元,主要用于机关工作人员医保支出。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.54万元,主要用于机关工作人员缴纳住房公积金。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴金(项)0.36万元,主要用于机关工作人员缴纳购房补贴。

(六)关于科学技术协会2026年一般公共预算基本支出情况说明

科学技术协会2026年一般公共预算基本支出242.9万元,与2025年预算相比,一般公共预算基本支出增加20.77万元,增长 1.28 %。主要原因是人员工资变动。其中:

人员经费213.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费29.29万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

(七)关于科学技术协会2026年政府性基金预算支出情况说明

科学技术协会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八)关于科学技术协会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科学技术协会2026年“三公”经费预算数为3.8万元,比2025年执行数增加3万元,增长375 %,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2026年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2026年安排公务接待费预算3.8万元,比上年执行数增加3万元,增长375%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是在相关业务交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位为车改单位,未保留车辆,无相关支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年建德市科学技术协会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.29万元。其中办公费2.2万元、水费0.08万元、电费0.9万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.70万元、差旅费0.70万元、维修(护)费0.50万元、培训费0.84万元、公务接待费0.80万元、委托业务费1.00万元、工会经费2.23万元、其他交通费用5.71万元、其他商品和服务支出11.93万元、对个人和家庭的补助0.90万元。比2025年预算增加0.49万元,增长1.70%,主要原因是工会经费及办公经费增加。

2.政府采购情况

2026年科学技术协会各单位政府采购预算总额4.95万元,其中:政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程无预算、政府采购服务预算4.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,科学技术协会所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物 0栋、面积 0平方;通用办公设备44台、原值16.23万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)36台、复印机1台、打印机  6台、电视机1台;专用设备0台、原值0万元,;办公家具及相关用具43 件、原值5.01万元。

截至2025年12月31日,科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0  辆。单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

与2024年12月31日相比,办公电脑(含笔记本、台式机)减少5台。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2026年科学技术协会的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款63.31万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指为保障预算单位的正常运行的支出,包括人员经费、公用经费等其他支出。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映开展科普活动、青少年科技活动、开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门按规定安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位符合条件职工购买住房的补贴。

14.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指建德市老科技工作者协会及建德市反邪教协会的开展各项工作项目的经费支出。

部门预算公开(报表(市县))_2026-02-26.xls